内部审计
《现代企业内部审计新思维》
《现代企业内部审计新思维》
课程目标:
1、了解新时期内部审计的转型方式;
2、掌握内部控制审计的方法以及了解企业内控体系;
3、了解以风险管理为导向的内部审计方法,防范企业风险;
4、了解舞弊审计的思路方法。
课程时间:1~2天
课程大纲:
一、提升内部审计价值的策略
1、内审部门发展的瓶颈
2、内部审计定位的梳理
3、内部审计到底审什么?
4、内部审计组织体系建设
5、我们需要什么样的内审团队?
6、内审人员需要具备的能力
7、内部审计发展的新领域
8、如何让内部审计更有影响力?
二、企业内部控制审计
1、内部控制的重要意义和目的
2、案例解析如何开展内部控制审计
3、财务内控依然是关注的重点
4、内部审计的高级阶段——以风险管理为导向的内部审计
(1)为什么要搭建风控体系?
(2)内部审计、内部控制、风险管理的联系和区别
(3)风险管理框架的内容
(4)审计项目的实施案例
四、舞弊审计探讨
1、企业为什么需要关注舞弊?
2、企业常见舞弊的类型
3、企业如何搭建反舞弊组织体系
4、内部审计介入反舞弊的意义何在?
5、舞弊识别技巧
6、案例分析舞弊审计的思路、方法
导师:药晓斌老师(北京)——企业财务管理、税务管理专家
• 讲师背景:
– 职业财税培训师、财税筹划实战派专家,职业注册会计师、高级审计师
– 北京菲伦会计师事务所合伙人
– 房地产企业、高新技术企业财务及内审负责人
– 北京春光集团 审计总监
– 永泰房地产(集团)公司审计监察中心 总经理
– 多家企业IPO、新三板上市及并购重组咨询顾问
• 职业背景:
– 药老师有多年企业和会计师事务所的从业经验,擅长企业财务管理转型升级、业财融合、税务管理及筹划等领域。
– 从事咨询工作以来,为多家企业提供财务管理咨询服务工作,先后服务于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司、福建金强控股集团公司、云南昌宁红茶业集团、北京磐石投资股份公司等多家企业,为企业财务管理转型升级、风险控制以及财务战略体系搭建提供方案。
– 主持并完成盐城嘉能置业有限公司股权分置方案、北京弘益热能科技股份有限公司并购方案,并为某TOP20地产企业并购医院项目担任顾问。曾主持并参与多个企业新三板、IPO上市辅导工作,为企业并购重组、顺利上市提供咨询服务。
– 在房地产行业工作期间,曾主持集团公司内部审计工作,搭建集团公司风险管控体系,从内审视角提升企业内控控制管理水平。工作期间多次对集团内控、财务战略体系搭建、多起集团并购重组事宜提出意见,并为集团整体税务架构搭建提出思路方法,为公司节省大量税负成本。
– 目前担任职业讲师相关工作,曾为西安交大、华中科大总裁班、汉中施耐德电气有限公司、四川烟草总公司、邢台路桥集团、新华电力集团等多家企业及培训机构授课,内容包括财务管理转型升级、全面预算、个税社保、房地产财务税务及新三板财务规范等相关课题,获得一致好评。
授课形式:
– 实战演练丰富和寓教于乐;
– 知识性、务实性、趣味性三者有机结合;
– 提供所讲课程的综合性优秀案例,在充分解析的过程中,使学员从中获取想要的知识与技能;
– 采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式;
– 案例式教学、通俗易懂、精准概括、主题突出;咨询式服务,针对企业培训需求。
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