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2013年企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务(第十一期)高级研修班

参加对象: 中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;

公开课编号 GKK3441
主讲老师 内部控制设计与评价专家
参加费用 3800元
课时安排 4天
近期开课时间 2013-08-12
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其他开课时间
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公开课大纲
【课程背景】  
   我国新会计准则实施以来,成效显著,在实现会计信息质量提升的同时也在逐渐与国际会计准则趋同,欧盟上市公司合并财务报表层面所采用的国际财务报告准则与中国企业会计准则业已实现等效。新会计准则的平稳过渡为提升企业管理水平、推动企业走出去提供了有利条件,财政部、证监会等职能、监管部门也先后发布了一系列后续规定以解决准则实施过程中出现的疑难问题,进而推动、规范企业会计准则的实施。深入透彻理解准则修订的内容,不断提升准则运用的技巧,把握准则发展的前沿趋势对提高财务人员的决策水平,有效规避风险具有重要意义。
北京国家会计学院是人力资源和社会保障部批准设立的国家级专业技术人员继续教育基地,是面向全国培养宏观经济部门、国有大中型企业、金融机构和社会中介机构管理人才和高级财会人才的会计后续教育基地。本院拥有国内其他培训机构无可比拟的资深专业师资队伍、丰富的财务总监培训经验和先进的教学设施。
我院继续针对企业执行新准则过程中发现的问题以及当前企业会计准则最新变化,组织专业的师资团队,开发针对性的课程,计划在2013年推出三期“企业会计准则实施提高专题培训班”,欢迎广大企业组织相关人员参加培训学习。

【课程大纲】
 案例导入:某上市公司内部控制建设、评价审计中面临的问题
 一、企业内部控制建设中的流程梳理与优化

二、企业内部控制建设的路线图设计与实施

 三、企业内部控制建设完成后的有效运行

 四、内部控制评价工作的组织与具体程序

 五、内部控制评价内容与方法  

六、内部控制缺陷认定与报告

七、内部控制评价披露要求  

八、内部控制审计

【培训对象】 
 1、中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;
 2、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;
 3、企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;
 4、负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师;
 5、其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。

【主讲老师】  
企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家
多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家
中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人
上市公司监管机构内部控制专家
会计师事务所内部控制审计专家
北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家  

【结业证书】 培训班结束后由北京国家会计学院颁发结业证书。

 

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