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海关监管改革与海关稽查疑难问题企业关注的特许权使用费详解研讨班(王老师)
参加对象:企业国际贸易部、物流部、报关企业、进出口通关事务部、单证员、以及企业涉外进出口等人员公开课编号
GKK10112
主讲老师
王老师
参加费用
3980元
课时安排
2天
近期开课时间
2018-08-19
举办地址
加载中...
- 开课地址: 开课时间:
电话:010-68630945/18610481046 联系人:尹老师
公开课大纲
课程背景:
2018年国际、国内经济形势依旧不明朗,全国通关一体化改革在加快通关速度的同时将日常关务风险延后,清关后的海关稽查力度、深度都将大幅的加强。伴随着海关“多查合一”改革的深入推进,海关稽查队伍将更加重视对企业物流、生产、财务、进出口单证及账簿的稽查;届时,不少企业违规、违法、走私等情形将逐一浮出水面。2018年海关将加大对报关单改革中的“价格三个确认”的全面督查力度;与此同时,特许权使用费是广大跨国企业对外支付比较频繁的一笔费用,数额通常巨大;而海关最近几年对此类非贸付汇情况特别关注,企业事后被海关稽查并对此笔费用进行分摊补税的情事频发。
本次培训就将针对以上背景,对我国《海关稽查条例》进行深度解读,并从海关和企业的角度深层剖析海关稽查要点及企业合规管理的薄弱点;同时,针对眼下海关对相关行业特许权使用费专项稽查一事,从海关《审价办法》出发结合行业典型案例,帮助与会人员理解特许权使用费企业支付及海关是否计征相关法律依据,提高企业贸易合规水平,降低企业经营成本和风险
课程目标:
本课程可以让培训者获得以下收益:
⒈ 通过海关改革热点问题了解通关改革及海关执法理念的转变,熟知海关对进出口货物进行稽查关注的重点与“底线”;
⒉了解海关现行全国性税收稽查的背景、特点,对企业经营活动中可能涉及的相关海关事务风险进行预先评估和防控,对已涉的各类企业海关事务问题进行积极、有效的应对和解决;
⒊充分理解海关现行《审价办法》中有关“特许权使用费”计征的法律条款,面对海关事后质疑及稽查,合理有效的利用这些规则,降低由此引发的相应关务风险和企业成本,便利通关
课程大纲:
一、海关监管新政解读与企业贸易合规
1.海关改革企业的适应与不适应解读
2.关键合作引发的通关改革与企业适应
3.海关稽查实施与进出口贸易合规管理
4.通关一体化改革带给企业的机遇与挑战
5.通关一体化改革试点与海关稽查的跟进
6.风险防控、税收征管中心建设与实务操作
7.海关“三预”改革(预归类/估价/原产地)
8.海关加工贸易业务监管改革与企业适应
9.企业商事行为需求与海关监管方式矛盾
10.海关企业认证标准更新与资信等级提高
11.企业自查自报/主动披露实施与海关稽查
12.进出口信用评定与海关稽查对象的确定
13.贸易调研、海关稽查涉及商业机密处理
14.企业如何适应海关常态化专项稽查趋势
二、通关一体化-海关稽查重点,企业如何应对
⒈2018年全国海关稽查工作要点解读
⒉企业收到海关稽查通知书该如何应对
⒊海关下达稽查通知书的诱因有哪几种
⒋什么样的企业受海关稽查的可能性较大
⒌海关实施稽查企业的准备与部门间的配合
⒍海关的稽查思路、模式,其具体操作流程
⒎通常会从哪些角度入手,企业应如何应对
⒏如何应对海关对商品税号引发的专项稽查
⒐如何应对海关对特许权使用费的专项稽查
⒑海关对减免税设备核查重点,企业如何应对
⒒海关对保税业务的核查重点,企业如何应对
⒓海关稽查部门在何种情况下会将案件移交缉私
⒔如何更有效地配合海关稽查同时又能保护自己
⒕企业AEO认证与关务风险排查与内审的实施
三、海关价格稽查与企业自查/自报评估
⒈全国海关价格稽查新动向与新特点
⒉海关价格稽查的重点与作业核心流程
⒊海关税收形势与企业价格申报风险
⒋报关单填制改革中的“价格三个确认”
⒌“价格三个确认”处置思路与风险防控
⒍货物完税价格认定原则和操作注意事项
⒎企业货物价格申报,海关审价的关注点
⒏成交价格适用范围与企业的申报价格
⒐海关稽查处罚认定和企业补税额度确定
⒑海关稽查时效及企业罚补税款的核算
⒒一般贸易货物进口海关审价相关案例解析
⒓加工贸易货物内销价格申报与海关价格审核
⒔如何界定价格申报不实、规避价格瞒骗
⒕海关与企业对进出口货物价格争议解决途径
⒖企业自查报告撰写及解释材料的准备
⒗海关稽查企业应对及自查/自报体系建立
四、特许权使用费海关计征与转移定价
⒈企业申报价格的海关与税务关注点
⒉海关价格审核与企业转移定价制定
⒊跨国企业关联交易与价格申报注意
⒋企业价格申报常见问题剖析与解决
⒌海关计征特许权使用费范围的界定
⒍企业特许权使用费的申报时限认定
⒎特许权使用费计征条件、条款的理解
⒏特许权使用费销售要件的理解与认定
⒐商标费、专利费、专有技术费海关计征
⒑“轻度加工”的判断标准及条款理解
⒒软件特许权使用费的认定和海关计征
⒓特许权使用费的分摊原则与计算方法
⒔“特许权使用费”计征与“协助”关系
⒕特许权使用费计征与转移定价政策制定
⒖特许权使用费统一支付与海关价格审核
⒗特许权使用费协议签订、付汇与关务操作
⒘企业非贸付汇与海关特许权使用费计征
⒙技术许可/分销协议审核与海关价格质疑
讲师介绍:王老师
关务领域专家,曾在上海海关工作,主要从事中国关务研究、咨询与培训工作,熟悉海关相关政策,如通关实务、HS编码专业审核、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理;同时为中国海关税收研究中心和关务研究中心专家组成员,中国海关学会会员。
社会兼职:中国德国商会海关事务高级培训师、关务顾问;同时利用自己的专业知识与实践经验为多家世界500强企业及国外商会提供进出口货物通关事务的培训与贸易合规咨询工作。
2018年国际、国内经济形势依旧不明朗,全国通关一体化改革在加快通关速度的同时将日常关务风险延后,清关后的海关稽查力度、深度都将大幅的加强。伴随着海关“多查合一”改革的深入推进,海关稽查队伍将更加重视对企业物流、生产、财务、进出口单证及账簿的稽查;届时,不少企业违规、违法、走私等情形将逐一浮出水面。2018年海关将加大对报关单改革中的“价格三个确认”的全面督查力度;与此同时,特许权使用费是广大跨国企业对外支付比较频繁的一笔费用,数额通常巨大;而海关最近几年对此类非贸付汇情况特别关注,企业事后被海关稽查并对此笔费用进行分摊补税的情事频发。
本次培训就将针对以上背景,对我国《海关稽查条例》进行深度解读,并从海关和企业的角度深层剖析海关稽查要点及企业合规管理的薄弱点;同时,针对眼下海关对相关行业特许权使用费专项稽查一事,从海关《审价办法》出发结合行业典型案例,帮助与会人员理解特许权使用费企业支付及海关是否计征相关法律依据,提高企业贸易合规水平,降低企业经营成本和风险
课程目标:
本课程可以让培训者获得以下收益:
⒈ 通过海关改革热点问题了解通关改革及海关执法理念的转变,熟知海关对进出口货物进行稽查关注的重点与“底线”;
⒉了解海关现行全国性税收稽查的背景、特点,对企业经营活动中可能涉及的相关海关事务风险进行预先评估和防控,对已涉的各类企业海关事务问题进行积极、有效的应对和解决;
⒊充分理解海关现行《审价办法》中有关“特许权使用费”计征的法律条款,面对海关事后质疑及稽查,合理有效的利用这些规则,降低由此引发的相应关务风险和企业成本,便利通关
课程大纲:
一、海关监管新政解读与企业贸易合规
1.海关改革企业的适应与不适应解读
2.关键合作引发的通关改革与企业适应
3.海关稽查实施与进出口贸易合规管理
4.通关一体化改革带给企业的机遇与挑战
5.通关一体化改革试点与海关稽查的跟进
6.风险防控、税收征管中心建设与实务操作
7.海关“三预”改革(预归类/估价/原产地)
8.海关加工贸易业务监管改革与企业适应
9.企业商事行为需求与海关监管方式矛盾
10.海关企业认证标准更新与资信等级提高
11.企业自查自报/主动披露实施与海关稽查
12.进出口信用评定与海关稽查对象的确定
13.贸易调研、海关稽查涉及商业机密处理
14.企业如何适应海关常态化专项稽查趋势
二、通关一体化-海关稽查重点,企业如何应对
⒈2018年全国海关稽查工作要点解读
⒉企业收到海关稽查通知书该如何应对
⒊海关下达稽查通知书的诱因有哪几种
⒋什么样的企业受海关稽查的可能性较大
⒌海关实施稽查企业的准备与部门间的配合
⒍海关的稽查思路、模式,其具体操作流程
⒎通常会从哪些角度入手,企业应如何应对
⒏如何应对海关对商品税号引发的专项稽查
⒐如何应对海关对特许权使用费的专项稽查
⒑海关对减免税设备核查重点,企业如何应对
⒒海关对保税业务的核查重点,企业如何应对
⒓海关稽查部门在何种情况下会将案件移交缉私
⒔如何更有效地配合海关稽查同时又能保护自己
⒕企业AEO认证与关务风险排查与内审的实施
三、海关价格稽查与企业自查/自报评估
⒈全国海关价格稽查新动向与新特点
⒉海关价格稽查的重点与作业核心流程
⒊海关税收形势与企业价格申报风险
⒋报关单填制改革中的“价格三个确认”
⒌“价格三个确认”处置思路与风险防控
⒍货物完税价格认定原则和操作注意事项
⒎企业货物价格申报,海关审价的关注点
⒏成交价格适用范围与企业的申报价格
⒐海关稽查处罚认定和企业补税额度确定
⒑海关稽查时效及企业罚补税款的核算
⒒一般贸易货物进口海关审价相关案例解析
⒓加工贸易货物内销价格申报与海关价格审核
⒔如何界定价格申报不实、规避价格瞒骗
⒕海关与企业对进出口货物价格争议解决途径
⒖企业自查报告撰写及解释材料的准备
⒗海关稽查企业应对及自查/自报体系建立
四、特许权使用费海关计征与转移定价
⒈企业申报价格的海关与税务关注点
⒉海关价格审核与企业转移定价制定
⒊跨国企业关联交易与价格申报注意
⒋企业价格申报常见问题剖析与解决
⒌海关计征特许权使用费范围的界定
⒍企业特许权使用费的申报时限认定
⒎特许权使用费计征条件、条款的理解
⒏特许权使用费销售要件的理解与认定
⒐商标费、专利费、专有技术费海关计征
⒑“轻度加工”的判断标准及条款理解
⒒软件特许权使用费的认定和海关计征
⒓特许权使用费的分摊原则与计算方法
⒔“特许权使用费”计征与“协助”关系
⒕特许权使用费计征与转移定价政策制定
⒖特许权使用费统一支付与海关价格审核
⒗特许权使用费协议签订、付汇与关务操作
⒘企业非贸付汇与海关特许权使用费计征
⒙技术许可/分销协议审核与海关价格质疑
讲师介绍:王老师
关务领域专家,曾在上海海关工作,主要从事中国关务研究、咨询与培训工作,熟悉海关相关政策,如通关实务、HS编码专业审核、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理;同时为中国海关税收研究中心和关务研究中心专家组成员,中国海关学会会员。
社会兼职:中国德国商会海关事务高级培训师、关务顾问;同时利用自己的专业知识与实践经验为多家世界500强企业及国外商会提供进出口货物通关事务的培训与贸易合规咨询工作。
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