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内部审计与风险管理

内训讲师:屠建清 需要此内训课程请联系中华企管培训网
内部审计与风险管理内训基本信息:
屠建清
屠建清
(擅长:财务管理 纳税筹划 )

内训时长:2天

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内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲
第一部分  内部审计
第一章内部审计概述
第一节中国内部审计职业前景
第二节内部审计与注册会计师审计的关系
第二章内部审计的职责与权限
第一节内部审计的职责
第二节内部审计的独立性与权限
第三章内部审计机构的设置及审计师的职业胜任能力
第一节内部审计机构的设置
第二节内部审计师应该具备的职业胜任能力
第三节  升职业胜任能力的途径
第四章内部审计业务的类型
第一节确认服务与咨询服务
第二节行为审计与报告审计
第三节基于责任方认定的业务与直接报告业务
第五章选择审计对象
第一节选择审计对象的原则
第二节选择审计对象的方法
第三节年度审计计划的确定
第六章制订审计实施方案
第一节审计实施方案概述
第二节初步了解被审计对象
第三节制订审计具体方案
第四节下达审计通知书
第七章现场调查
第一节与被审计单位管理层的沟通
第二节执行分析性复核
第三节开展审计调查
第四节确认审计发现与建议
第八章审计依据
第一节审计证据的类别
第二节审计证据的要求
第三节获取审计证据的方法
第四节审计证据的审定
第五节审计证据的整理分析与评价
第六节审计工作底稿的编制与归档
第九章审计报告
第一节审计报告的价值
第二节审计报告的内容
第三节审计报告的格式
第四节如何使审计报告更有价值
第五节审计报告的修订与发送
第十章后续审计
第一节什么是后续审计
第二节怎样开展后续审计
第三节如何让后续审计更有效
   第十一章  经营审计
第一节经营审计概述
第二节物资采购审计
第三节生产业务审计
第四节销售业务审计
   第十二章  管理审计
第一节管理审计概述
第二节管理职能审计
第三节管理人员胜任能力审计
   第十三章  内部控制审计
第一节内部控制概述
第二节内部控制审计的要求
第三节内部控制审计的程序
   第十四章  风险管理审计
第一节风险与风险管理概述
第二节风险管理与内部控制审计关系
第三节风险管理审计的内容
第四节风险管理审计的程序
   第十五章  内部审计管理
第一节内部审计管理概述
第二节内部审计部门管理
第三节内部审计项目管理
第四节内部审计质量控制
   第十六章  人际关系
第一节内部审计人员关系的重要性
第二节良好的人际关系要素及建立原则
第三节人际冲突的产生及化解
   第十七章  沟通技巧
第一节审计沟通概述
第二节有效沟通的原则
第三节有效沟通的技巧
第四节如何与领导沟通
第五节如何与部属沟通
  
                                 第二部分   风险控制
第一章结合内部审计实施各环节风险控制
一、筹资活动风险控制
二、投资活动风险控制
三、资金运营风险控制
四、采购业务风险控制
五、资产管理风险控制
六、销售管理风险控制
1.存货管理风险控制
2.固定资产管理风险控制
3.无形资产管理风险控制
七、研究、开发管理风险控制
八、工程项目管理风险控制
九. 担保管理风险控制
十、合同管理风险控制
 第二章  内部审计风险的控制措施
一、提高内审人员综合素质
二、强化内部审计的独立性
三、建立内审质量控制制度
四、明确各个管理岗位职责
五、运用现代审计技术方法
六、建立内审风险评估机制
第三章  建立健全信息传递制度
一、明确信息传递岗位职责
二、规定信息传递时限与质量要求
三、建立健全信息保密制度
1.划分信息密级
2.实行分级管理
3.涉及机密信息,实行专人应对与签约承诺制  
第四章  案例
一、内部审计实例
二、综合案

讲师 屠建清 介绍

屠建清简介,中华企管培训网特邀企业内训讲师,高级会计师,世界华人专家,现任舟山市某材料有限公司(筹备上市)财务总监、总经理助理,浙江某会计师事务所副所长、管理咨询高级顾问,企管名师网特聘首席财务会计讲师,财易网、浙江师范大学特聘讲师,浙江省会计人员继续教育指定培训师,北京亚太华厦财务会计研究中心研究员,中华全国管理创新研究会副会长,浙江省总会计师协会舟山市工委副会长等。

资历背景
从事财务会计和企业高管工作30多年,2011年12月作为人才引进调入现公司。此前,先后在采掘行业任财务部长11年、服装行业任财务经理与财务总监13年、机械行业任办公室主任兼财务部长1年、钢铁行业任财务总监3年、汽配行业现任财务总监已1年余。
兼任企业管理、财务管理、财务会计系列业余讲师28年(包括杭州电子工学院、浙江工商大学、浙江省级机关大学、企业内训、社会公开课等),以及多类企业财务、管理顾问15年,社会中介机构特约会计师、特约审计、管理咨询高级顾问和会计师事务所副所长13年,曾担任上市公司内部控制主审和参与多家企业(单位)专项审计。

所获荣誉
在省级以上报刊文献上发表了具有一定影响力的论文与报道120多篇,其中:获著作证书40多篇,获国际优秀论文10篇、全国优秀论文一等奖20多篇、二至三等奖60多篇,获省、市社会(会计)科学优秀成果奖5项。
2009年获“飞马金奖”等荣誉称号。2010年获“共和国建设功臣”等荣誉称号。2011年获“世界华人杰出创新人物”等荣誉称号。2011年两次代表全国财务总监接受了《财会信报》记者采访,9月作为CFO(总会计师、财务总监)的代表出席了国际财联第41届世界大会,被评为2010~2011年度浙江省总会计师协会工作积极分子。2012年,参加了PTT国际专业培训师培训班,并先后在中国培训行业2012 年年会和华东培训师联谊会上作了课程展示。2013年2月,又一次代表全国财务总监接受了《财会信报》记者采访。

授课风格
讲课注重理论发展与更新、本职财务总监与总经理助理岗位和其他财务等管理岗位实务操作、中介机构审计与咨询三者结合,具有深入浅出,通俗易懂,针对性、系统性与可操作性极强的独到之处,深受各地、各层次学员的一致好评。
2012年参加了PTT国际专业培训师培训班,将PTT国际专业培训师讲授技巧与固有的专业课讲授方法有机结合,从而使课堂氛围喜人,学习热情高涨,授课效果理想。

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