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授信业务审计要点与检查方法修炼

内训讲师:章从大 需要此内训课程请联系中华企管培训网
授信业务审计要点与检查方法修炼内训基本信息:
章从大
章从大
(擅长:财务管理 纳税筹划 )

内训时长:1-2天

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内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲
一、 银行授信业务审计的特性及目标
(一)银行授信业务审计的特性
(二)银行授信业务审计的目标

二、 授信业务审计的基本内容
(一)信贷组织结构与决策机制
(二)授权授信管理制度
(三)贷款业务操作规程
(四)贷款管理责任制
(五)贷款风险管理

三、 授信业务的审计目标
(一)信贷业务的真实性;
(二)信贷业务的完整性;
(三)信贷业务的正确性;
(四)信贷业务的合法性;
(五)信贷资产的效益性;

四、授信业务内部控制审计
(一)信贷业务内部控制的构成要素
1)信贷业务内部控制环境             
2)信贷业务风险识别与评估
3)信贷业务内部控制措施             
4)信贷业务信息交流与反馈
5)信贷业务监督评价与纠正

(二)信贷业务内部控制的内容
1)信贷组织结构                    
2)信贷管理原则;
3)信贷管理政策                    
4)统一授权授信制度
5)贷款管理责任制                  
6)贷款操作规程
7)贷款风险控制与管理

(三)信贷业务内部控制的符合性测试
1)内部控制制度健全完善情况         
2)决策机构的设置情况
3)信贷部门、信贷岗位设置及分工情况 
4)授权授信情况;
5)贷款程序内部控制情况             
6)信贷业务内部控制的评价

五、授信业务审计的实质性测试
(一)信贷业务合法、合规性审计
(二)贷款真实性审计
(三)贷款效益审计
(四)贷款风险管理审计

六、计算机环境下的授信业务审计
(一)主要风险点分析
(二)主要测试模块精讲
1)贷款主体信用风险测试模块         
2)关联企业识别模块
3)掩盖不良资产识别模块             
4)贷款余额真实性测试模块

讲师 章从大 介绍
  中华企管培训网特聘训师,世界华人讲师500强,中国人民大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师,中国财税课程生动化、形象化第一人,国富经济研究院特聘教授。清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学等著名高校EMBA、总裁班特聘讲师。

任职经历:
  历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。

实战经验:
  章老师精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过百余次大型公开课,章老师的主讲课程深受业内人士好评。

授课风格:
  旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。实战、实用、实效。

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