培训搜索引擎

企业领导决策与税收风险防范

内训讲师:徐箐 需要此内训课程请联系中华企管培训网
企业领导决策与税收风险防范内训基本信息:
徐箐
徐箐
(擅长:财务管理 纳税筹划 )

内训时长:2天

邀请徐箐 给徐箐留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

通过该课程的学习可以深入细致的给大家讲解应如何做好企业税收筹划,如何在税务稽查前自我“诊断”税收风险,如何使企业应用的税收政策有“抗体”,企业如何在发展中业做出最佳筹划方案,如何减少由于企业小小的过失造成的损失,如何使自查的结果与税务稽查结果相同。如何巧用税收政策无风险等多个涉税内容。


内训课程大纲
课程背景:

成功与失败只有一步之遥。不同的交易行为涉及税种不同,不同的税种适用税率及享受的优惠政策也不同。当发生一笔经营业务时,就存在税收风险产生的可能,当经营业务涉及两个以上税种的交易时,就存在税收筹划的机会,企业就有可能通过交易收入的转移达到节税的目的。然而交易收入的转移是要在遵照法律的前提下并在税务机关认可后方无风险。机会与风险相等。把握好适度非常重要,而适度又受企业应用的税收政策、经营项目、时间、地点、年限、税种、税率、税目、企业领导决策、员工构成、企业招聘、部门沟通、企业文化等多个方面的内容所限。如何使企业在经营中让错综繁杂的税收制度和税收政策顺应企业意图,除了日常税收政策的“纳新”以外,更多的是要了解税务机关征收管理方法、税务稽查手段、税务稽查检查内容、税收风险的“症状”、税收政策最佳筹划空间、解决税企纠纷的途径、税务机关如何履行行政处罚自由裁量权、税务稽查如何取证等多方面的知识。

课程内容:

第一部分   企业领导如何解读新企业所得税法

一、合并后的企业所得税法主要内容的变化
(一)企业所得税修改前,内资企业涉税的不公
(二)新企业业所得税法为企业提供筹划的空间
[案例解析]

第二部分  企业领导管理中涉税风险形式及规避

一、企业领导决策对税收认识的误差
[案例解析]
二、领导制定营销战略最容易失误的环节
[案例解析]
三、企业内部税收管理中常见问题
[案例解析]
四、什么行为属无主观故意偷税
[案例解析]
五、企业领导如何掌握税收中的人力资源优化配置
[案例解析]
六、什么样的管理模式不会产生税收风险
[案例解析]
七、如何选择适合企业自己的税收筹划
[案例解析]
八、企业领导如何掌握与税务机关协调艺术
[案例解析]
第三部分  企业领导决策中如何技巧税收政策
一、税收筹划在不同企业中的策划空间
[案例解析]
二、税收优惠政策可用空间
[案例解析]
三、如何利用租赁费最大化的节税
[案例解析]
四、如何使企业超额计税工资合法列支
[案例解析]
五、如何使大额会议费支出有效合法
[案例解析]
六、什么样的旅游费可以帐前消化
[案例解析]
七、固定资产 改良支出的最佳筹划方法
[案例解析]
八、业务招待费如何最大化的扣除
[案例解析]
九、教育费列支内容应注意的问题
[案例解析]
十、企业各类刊物征定应注意的问题
[案例解析]
十一、企业股东私车费用如何税前扣除
[案例解析]
十二、运输费如何税前扣除合理
[案例解析]
十三、企业借款利息如何税前扣除
[案例解析]
十四、如何使企业资金最大化的转为效益
[案例解析]
十五、领导税前投资技巧
[案例解析]
十七、税前如何弥补亏损
[案例解析]
十八、领导如何利用税收政策创建人性化管理
[案例解析]


讲师 徐箐 介绍
  中华企管培训网特聘讲师,从事税务业务工作三十多年,曾任职税收征收管理处处长、税务稽查局长、企业所得税处处长、税收政策法规处处长、重大案件审理办公室主任。

专注领域:
  领导决策艺术、重视内部沟通、市场营销与财务核算数据比对、税收战略与企业成本控制、企业管理中的税收风险防范、产品销售与税收风险、员工薪酬策划、劳动合同与劳动协议策划与利润增长、链条式的营销环节、企业风险成因和规避、企业所得税税前扣除技巧、税务稽查案例解析、企业纳税维权和自救方法、税收在企业管理中的作用、税收文化与企业文化的关联性,企业员工最关注的涉税(二手房、二手车、个人所得税等)问题。

授课特点:
  在所有讲课内容中,徐青老师结合多年税收工作中企业日常涉税问题,通过剖析告诉大家企业涉税问题“症结”所在,以讲大家身边的难懂的涉税事,难解决的涉税问题。难规避的涉税风险为主题,以最简单的方式,告诉大家信息渠道,解决疑难问题方法,风险规避,企业协调沟通艺术、税收政策巧用,税务工作程序等。

培训对象:企业总裁,企业非财务人员,企业内部职工和企业财务人员。

实战经验:
  徐青
老师在三十年税收工作中主要从事过集体企业财务制度管理,税务稽查、税收征收管理、企业所得税管理、税收政策法规研究、重大案件审理、税务行政处罚裁定、税务听证、税务行政复议、涉税文件审签、税收政策辅导、税收普法教育等多方面的税收业务工作。具有非常丰富的税收案例工作经验和税收政策研究理论水平。对企业管理中各环节的衔接,企业营销人员票据采集风险、协议签订风险、市场规化风险、领导决策风险、企业文化开创、企业成本控制、企业人力资源优化组合、企业税收政策应用技巧、税务案例分析、“税企”纠纷协调沟通、税务稽查前置企业自查应注意问题、企业涉税问题解析、税收筹划等,具有独到的见解和应对措施。在税收管理中常年承担着对企业辅导讲解工作, 具有非常独到的辅导知识和经验。

上一篇:新闻出版行业税务稽查应对及纳税操作技巧
下一篇:企业经营决策的税收管理与风险控制

培训现场