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财务人员必修——如何应对隐藏在会计科目中的涉税风险
课程摘要:深挖基层账务处理,防范重大涉税风险财务人员必修——如何应对隐藏在会计科目中的涉税风险主讲:郝卯花【课程背景】当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类新政密集出台,在金税四期大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,随着财政部陆续出台了新企业会计准则,使得税会差异风险越来越大...
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房地产企业涉税边缘问题解析筹划
课程摘要:《房地产企业涉税边缘问题解析筹划》戴卓【课程背景】房地产行业是一个特殊的行业,它不仅仅有自己的企业所得税处理办法,也有自己的增值税处理办法,甚至,土地增值税也几乎是为房地产量身定做的,其主要收入来源也是房地产。但是,房地产的税负率却大不相同。有的整体税负率在3.8-5%,有的是6-8%,而有的却达到惊人的9...
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增值税、营业税与企业所得税实务操作与疑点难点分析
课程摘要:第一部分:增值税实务操作一、增值税基本理论(一)增值税的类型1)生产型增值税 2)收入型增值税3)消费型增值税(二)增值税的性质与特点1)增值税的性质 2)增值税的特点二、增值税主要税制构成要素(一)纳...
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涉税风险规避
培训收益:1)了解税务管理与税务稽查的一般知识; 2)掌握税务风险自我检测的思路与方法; 3)掌握不同税种纳税自查的方法与技巧; 4)准确评估涉税风险,提高自身财务管理水平; 5)降低企业税务成本,提高企业盈利能力; 6)与中国最著名的税务专家面对面交流,解答企业现实问题。
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土地增值税疑难案例解析(高级篇)
课程摘要:第一节 疑难土地增值税案例解析1、在建工程转让案例思考1:如何通过在建工程+代建的方式实现整体售楼,该手法如何避土地增值税?思考2:通过在建工程转让的方式,是否可以避契税?思考3:如何不开发房产而实现卖...
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税务争议协调与纳税人权益保护
培训收益:明确税企需要树立税务争议的意思。 明确企业税务风险 明确税务争议的处理。 明确税务争议中企业的权力
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管理层财务、会计、税收知识培训
培训收益:通过培训,使参加者能够全面理解财务管理、建立与财务沟通的平台,有效地进行成本控制、把握预算的制定和执行,从财务的角度审视和重整自身工作,以便将企业整体战略与自身的财务管理责任更好地结合起来,有效提升企业的管理水平。
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最新税收政策下房地产企业的涉税疑难问题处理、土地增值税清算、税务稽查重点及纳税筹
课程摘要:最新税收政策下房地产企业的涉税疑难问题处理、土地增值税清算、税务稽查重点及纳税筹划技巧培训目标国家税务总局出台的于2009年6月1号开始实施的《土地增值税清算管理规程》(国税发[2009]91号)、国家税务总局...
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2011年最新税收政策下的企业涉税疑难问题处理及经典案例解析
课程摘要:培训目标 新《企业会计准则》和新《企业所得税法》分别于2006年,2008年开始执行,为了配合新《企业会计准则》和新《企业所得税法》的贯彻执行,2009年1月1日起,开始实行新修订的《增值税暂行条例》、《营业税...
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企业涉税39难点详解及案例分析
课程摘要:各单位:2011年度,国家税务总局和财政部联合或独立颁布了以下对企业经营有重大影响的税收政策法规:财税[2011]32号、国家税务总局公告2011年第13号、国家税务总局公告2011年第26号、国家税务总局2011年第34号公...
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