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企业内部控制评价指引

内训讲师:俞勤 需要此内训课程请联系中华企管培训网
企业内部控制评价指引内训基本信息:
俞勤
俞勤
(擅长:资本运营 财务管理 纳税筹划 )

内训时长:1天

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内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲
一、课程简介
本课程通过大量的案例,主要讲解企业内部控制的评价的内容、方式、方法以及具体操作手段,为企业编制内部控制自我评估报告提供依据。

二、教学大纲及授课内容
本课程主要讲解的内容:(共8学时)
1.企业内部控制规范体系(1学时)
2.内部控制评价的概念、依据和组织(1学时)
3.内部控制评价的内容(1学时)
4.内部控制评价的程序(1学时)
5.内部控制指数评价方法(1学时)
6.内部控制缺陷的认定(1学时)
7.内部控制评价报告的披露或报送(1学时)
案例(1学时),分配到上述各个内容中。

三、课程范围
本课程适于各类企业的高中级管理层、各级财务管理人员、内部升级人员以及企业主管内部控制和风险管理工作的管理人员等。

讲师 俞勤 介绍
  中华企管培训网特聘讲师,管理学博士。教授,博士生导师。中国注册会计师、高级审计师。国际内部审计师。1995年获得中国注册会计师证书,同年加入中国注册会计师协会。会计师事务所高级合伙人、签字注册会计师。1996年赴英国研修,获ACCA(英国特许公认会计师)证书及国际内部审计师证书。2003年获得高级审计师证书,同年加入中国内部审计协会。

  在中国财经出版社、国防工业出版社、机械工业出版社、经济科学出版社和北京交通大学出版社以及《财务与会计》杂志上发表《财务管理的策略和方法》、《COSO:企业内部控制与风险管理》、《国有企业内部控制设计与运用》、《企业内部控制流程设计》、《集团公司财务内部控制子系统设计》、《企业财务风险管理》、《企业财务风险有效控制》、《财务报表分析》、《企业财务分析》、《企业成本管理与控制》、《企业财务战略》、《企业纳税核算技能》、《新税制改革与纳税筹划》、《企业管理层的纳税管理与纳税风险控制》等6部著作和50多篇论文。

  中国注册会计师协会。中国会计学会。中国内部审计师协会。中国管理会计学会理事。企业会计准则委员会咨询专家。中国企业内部控制标准委员会委员。中国管理科学研究院社会信用体系建设发展中心专家委员会专家。清华大学长三角经济研究院、深圳发展研究院特聘教授、高级培训师。培训中心社会培训部特聘教授、首席培训师。职业经理人研究中心客座教授、高级培训师。中国科学院研究生院特聘教授。中国民航总局干部管理学院审计会计培训中心客座教授。英国《投资人》杂志自由撰稿人。1998年至今,为160多家上市公司、中央企业做财务管理、会计、税收、内部控制与风险管理方面的培训、财务预测与规划、财务决策、内部控制与风险管理设计以及其他管理咨询。

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