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内部审计

内训讲师:曾国庆 需要此内训课程请联系中华企管培训网
内部审计内训基本信息:
曾国庆
曾国庆
(擅长:财务管理 )

内训时长:1-2天

邀请曾国庆 给曾国庆留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

了解与内部审计有关的工作要点
明确内部审计融入公司治理的方式方法
掌握以风险控制为导向的内审流程
学习内审的技术方法和实战技巧
收获各类内部审计工具的灵活运用
如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队
学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员


内训课程大纲

【课程背景】
中国企业历来不是很重视内部监督与审计,但内部审计作为内部控制监督体系的重要组成部分,是落实内部控制最后、也是最关键的一环。内部审计是帮助企业查找内部财务流程、项目管理与运作、资金运转等各环节漏洞的有效工具,在金融危机环境下,面对中国内部审计人员评价自身的一般技术知识能力不足的现状,企业高管和财务人员更应该重视内部审计和监督,真正成为自我诊断治理的高手,防患于未然。

本课程以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同的审计对象采取不同的审计方法;为已有一定经验的审计人员提供更加广阔的思路和更高层次的理解。用全新的内部审计的理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。

【适合对象】
 公司董事、财务总监、总会计师
 财务高层管理人员、中高层管理者
 内控、内审部主管和工作人员
 财务部人员

 【课程大纲】

 模块一:内部审计与内部控制

1.企业为何要谈内部控制
2.内部控制发展历程演变
3.内部审计与内部控制关系
4.何为内部审计
5.管理层的责任与角色

模块二:内部审计定位及团队建设
1.企业内审部门定位:警察 OR 业绩伙伴
2.企业内审部门向谁报告:内部审计组织架构设计
3.什么样人才方能担任内部审计人员
4.内部审计部门功能价值
5.内部审计部门各岗位核心职责

模块三:内部审计流程与实用文书
1.内部审计工作流程设计
 计划阶段核心内容
 测试阶段核心内容
 报告阶段核心内容
2.内部审计各阶段常用文书

模块四:内部审计常用的技术方法
1.书面资料审计方法
 逆查法与顺查法
 详查法与抽查法
 综合运用让舞弊无处可逃
2.客观实物证实方法
 实地盘点法
 鉴定法
 余额调节法
3.审计调查方法
 观察、询问、函证、调查表
 积极形成共识的调查氛围
 学会倾听的技术
 掌握主动别被审计对象牵着走
4.审计抽样方法
5.分析性复核方法
6.内部控制符合性测试

模块五:内部审计实务
1.企业常见错误与舞弊
2.如何让坏人变好人—内部控制制度审计
3.如何让运营在阳光底下进行—财务收支审计
4.如何有效清除企业蛀虫—职业舞弊审计
5.如何正确评判经营得失—经济责任审计


讲师 曾国庆 介绍
曾老师,服务于中国IT知名企业、东莞民营50强之一的高科技企业,先后担任过企业成本部经理、信息部经理、审计部经理、财务部经理、财务总监及财务副总等职务。曾老师结合多年学习和工作实践,总结出企业资金管控C2C模式、业绩三环论与12345业绩管控模式、企业盈利金三角、企业发展空间论、成本倍减6R模型、账款品质管控三道防火墙、存货656管控模型……等一套有效的运营管控工具;并提炼出简明易懂的管理理念,如销售至上、收款第一的账款控制理念;库存就是负债、呆滞就是损失库存管理理念,从而帮助企业形成的健康良性控制文化。曾老师先后帮助100多家企业改变理财观念,健全理财系统,企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显著改善。 专著:搞懂财务增利润 现金流与营运资本管控 全面预算与成本倍减之道

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