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企业内部审计新思维

内训讲师:陈代友 需要此内训课程请联系中华企管培训网
企业内部审计新思维内训基本信息:
陈代友
陈代友
(擅长:纳税筹划 项目管理 )

内训时长:1-2天

邀请陈代友 给陈代友留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

全新的内部审计理念和方法,认识内部审计的目的、目标,正确处理内部审计部门与其他部门的关系。
不拘于传统审计方法,快速发现内部控制缺陷和职业舞弊、对流程改进提出合理化建议报告;
内部审计人员的职责现状是什么?应该是什么?应该怎样改变?
审计人员应该具有什么样的知识结构和工作技能,才具备岗位胜任能力,如何提升。
学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用如何建立审计机构的工作绩效评价体系,正确评价审计部门工作成绩。
企业应该建立怎样的内部审计文化和内部审计机制,确保审计人员履行职责后的职业安全和权益不受影响。
用真实案例,解读企业内部审计报告,让你明白写作审计报告的技巧和方法。


内训课程大纲
模块一 内部审计是什么?
1 对内部审计认识的误区,为什么多数企业对内部审计的职能认识都是错误的?
2 内部审计的传统概念与企业现实的冲突
3 案例:一份《内部审计报告》如何摧毁一个企业的管理体系和价值观

模块二 内部审计应该是什么?
1案例:XXX企业内部审计体系案例分享
2内部审计与内部控制的关系是什么?我们应该树立怎样的内部审计观念?
3内部审计的业务分类及其审计方法、观念差异
4内部审计部门的职责是什么?应该是什么?
5审计人员的知识结构与工作技能
6内部审计责任体系
7怎样利用审计成果,改进内部管理流程,提高经济绩效

模块三 怎样进行内部审计?
1审计部门与其他部门的沟通与技巧
2不同审计业务的内部审计目标制定与审计计划
3不同审计目标的内部审计流程与审计技巧
4怎样撰写《内部审计报告》?

模块四 如何评价内部审计?
1内部审计部门的绩效评价指标是什么?为什么?
2内部审计部门业绩指标评价方法
3谁来评价内部审计部门
4内部审计人员不履行或职业舞弊如何处理?

讲师 陈代友 介绍
中华企管培训网特聘讲师
中国注册会计师、中国注册税务师
西南财经大学财务管理硕士
清华、浙大、西财高级研修班培训讲师
四川攀枝花东泰投资公司总经理
青海奥凯煤业集团董事、财务总监
中航工业成都凯天电子股份有限公司(国企)天宇公司常务副总经理
台湾东泰集团(大陆)地区总部集团营运副总裁、财务总监
四川鑫顺矿业股份有限公司等5家企业绩效管理顾问

职业履历:
  1995——1999年 中航工业成都凯天电子股份有限公司(国企)天宇公司  常务副总经理
  2000——2008年 台湾东泰集团(大陆)地区总部 集团财务总监、营运副总裁兼任四川攀枝花东泰投资公司   总经理
  2009——2011年 青海奥凯煤业集团财务中心财务总监、预委会主任、董事
  陈老师曾先后在大型国企、民营企业、外资企业担任总经理、集团运营副总裁、集团财务总监、董事等高层职务15年,跨专业、跨行业的工作背景和实践经验,铸就讲师讲授的逻辑和内容与众不同,对企业现实的分析入木三分,能够从生产经营的各职能角度诠释绩效问题、预算问题和财税问题,实用性很强。与讲师交流学习,回到工作岗位就可以学以致用。
  陈代友讲师不仅有丰富的企业实践经验,更具很高的理论造诣,在企业绩效管理、预算管理、财务管理、成本管理、财务分析和管理会计领域独具建树,形成具有实践应用价值的理论体系,因此,陈代友老师是国内少有的同时从事企业管理咨询,又讲授企业绩效管理、预算管理、成本管理、风险管理、财务管理和管理会计的培训讲师。

培训风格:
  陈代友老师授课的案例全部来自于咨询和工作实践,没有空洞的说教,把高深的理论用朴实风趣的、易于接受的语言和实践案例加以诠释。所有课程都是基于管理实务现状分析基础上结合企业最佳实践案例,提出解决问题之道。风趣幽默的语言表达、生动务实的案例分享、交流互动式学习方式,精辟而简洁的总结,让你学习轻松愉快,收获多多,真正达到学以致用的目的。

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