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《税局的运行管理及沟通》
课程摘要:税局的运行管理及沟通主讲:李飞睿 老师【课程背景】税已成为企业最为重大的一项支出,国内税均由税局征收管理,依托管理变革和大数据等信息技术运用,企业在税局面前越来越透明,但企业老板高管和财务几乎不清楚税局日常是如何运行管理的,更难谈上遇到涉税问题找谁沟通、如何沟通,市场上也基本没有类似的课程,几近形成了一个培...
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《高效应对税务评估和稽查》
课程摘要:高效应对税务评估和稽查主讲:李飞睿 老师【课程背景】企业与税局打交道,最担心的就是被告知要开展纳税评估或税务稽查,为此而心神不宁,耗时耗精力不说,结果往往得支出一大笔资金,用于补税、滞纳金、罚款,甚至可能涉及刑事责任。如何降低企业风险,避免被追刑责,减少补税、滞纳金和罚款,无疑是企业老板和高管希望得到的答案...
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《大数据联合控税下汇算清缴实务解析与政策应用》
课程摘要:大数据联合控税下汇算清缴实务解析与政策应用主讲:李飞睿 老师【课程背景】企业所得税作为中国最重要的税种之一,年度汇算清缴是其最重要的环节,直接关系到企业该年度应缴多少、补退多少及后续引发的涉税风险。目前的汇算清缴讲师(包括税局)及其培训课程基本着眼于年度最新政策应用单一解读,或税会差异调整,或申报表的填报,...
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《警惕房地产企业并购中的税务“陷阱”——房地产并购财税处理》
课程摘要:警惕房地产企业并购中的税务“陷阱”——房地产并购财税处理课程目标:使学员能够区分房地产并购的几大类型能够计算不同类型并购的税务成本能够说出在已定条件下,如何设计并购方案。本课程在于培养学员充分利用各种方案下的税收优惠政策,最大可能的降低企业税负。课程大纲:房地产企业为什么要进行并购?20m一、土地资源越来越...
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《减税降费新政和企业税务风险管理》
课程摘要:《减税降费新政和企业税务风险管理》课程目标:掌握最新的税收优惠政策,充分享受税收红利;了解企业运营过程中遇到的税务风险;掌握税务实务操作应用技巧和筹划重点。课程时间:360分钟课程大纲:一、减税降费新政包括哪些内容?1、减税降费包括哪些方面?对整体经济产生什么样的影响?2、深化增值税改革——增值税新政讲解(...
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《高新技术企业财税实务与政策解读》
课程摘要:《高新技术企业财税实务与政策解读》课程目标:1、充分了解高新技术企业的财税优惠政策2、掌握高新技术企业认定政策、认定程序及管控要点3、了解高新评审过程中的关键指标及实现路径4、掌握高新技术企业会计核算规范和相关税务风险课程时间:360分钟课程大纲:(一)高新技术企业的认定1、高新技术企业的定义2、申办高新给...
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《汇算清缴纳税调整及填报实务》
课程摘要:汇算清缴纳税调整及填报实务【课程背景】汇算清缴对企业所得税纳税人来说是一项不可避免的法定义务。所得税汇算清缴,说到底就是对企业全年有所得税应纳税额进行一次全面的检查、计算和确认,并按照税法规定,全面、真实、如期地履行申报与税款缴纳义务。金税四期上线之后,企业更多的数据将被税局掌握,监控也呈现全方位、立体化,...
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《汇算清缴纳税调整及填报实务》
课程摘要:汇算清缴纳税调整及填报实务【课程背景】汇算清缴对企业所得税纳税人来说是一项不可避免的法定义务。所得税汇算清缴,说到底就是对企业全年有所得税应纳税额进行一次全面的检查、计算和确认,并按照税法规定,全面、真实、如期地履行申报与税款缴纳义务。金税四期上线之后,企业更多的数据将被税局掌握,监控也呈现全方位、立体化,...
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《降税减费背景下新政解读及实务应用》
课程摘要:降税减费背景下新政解读及实务应用 【课程背景】降低增值税“大礼包”4月1日起开始“发放”——制造业等行业的适用税率由16%降至13%,交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。为了让改革顺利落地,相关部门还进一步扩大了进项税抵扣范围,以完善抵扣链条;试行期末留抵退税制度,减少因留抵导致的企业资金占压问题...
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房地产企业开发项目全程税务规划与风险防控
课程摘要:房地产企业开发项目全程税务规划与风险防控 胡冬梅【课程背景】房地产企业2020年进入严峻的并购倒闭潮,资金流的考验一方面逼近了房开企业,另一方面从拿地、融资、税务成本攀升,又节节挤压房企的利润空间;另外,大经济环境导向,国家在加速寻找可以替代房地产行业的经济支柱产业。房地产行业再次迎来小房企被并购、大房企谋...
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